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2023年度审计职责17篇

时间:2023-11-15 09:10:06 来源:网友投稿

审计职责第1篇财务审计专家岗位职责职责描述:1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;2、对财务收支、经营活动进行审计;3、组织专项审计,对重大经济项下面是小编为大家整理的审计职责17篇,供大家参考。

审计职责17篇

审计职责 第1篇

财务审计专家岗位职责

职责描述:

1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

2、对财务收支、经营活动进行审计;

3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;

4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;

5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。

任职要求:

1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;

2、8年以上相关工作经验;

3、具有中国注册会计师(CPA)、美国注册会计师(AICPA)、国际内部审计师(CIA)或其他专业资格者优先;

4、有从事互联网金融行业工作经历优先;

5、参与过赴美上市工作经验优先。

财务审计专家岗位

审计职责 第2篇

岗位职责:

1、参与制定财务审计制度及流程;

2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;

4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

任职资格:

1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;

2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;

3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;

4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:不限

审计职责 第3篇

1) 组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;

2) 执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;

3) 对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;

4) 与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;

5) 协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;

6) 跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;

7) 执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

审计职责 第4篇

任职资格:

1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;

2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;

3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;

4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;

5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;
有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;

6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。

岗位职责:

1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;

2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;

3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;

4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。

审计职责 第5篇

岗位职责

1、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

2、根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

3、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

岗位要求

1、国内外重点大学全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3—5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。

2、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。

3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。

4、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。

5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。

审计职责 第6篇

职责:

1、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计,对相关审计事项形成初步审计结论,形成审计工作底稿;

2、发现有损害公司利益线索,与相应人员组成小组展开调查;

3、对发现的一般审计问题,进行督促整改;

4、负责审计监督,预防业务运营、财务、税务风险,并揭示风险。

任职要求:

1、财务、审计相关专业,中级职称及以上职称优先;

2、能熟练操作财务软件和ERP业务软件;

3、有3年以上企业内部审计工作经验优先;

4、 有带队经历或能独立开展审计工作优先;

5、 能力要求:

(1) 具有较强的执行力;

(2) 具有丰富的行业经验;

(3) 具有清晰地书面和口头表达能力,善于进行活跃而积极地沟通;

(4) 具有独立工作能力,但同时又具有较强的集体意识和良好的团队合作精神;

(5) 具有良好的适应能力,能在时间限制和任务压力下工作;

(6) 热爱并看好本行业,有良好的职业道德和奉献精神。

6、 外语要求:英语水平至少达到CET6。

7、 电脑要求:掌握电脑的基础知识,能熟练操作中英文操作系统,熟练掌握办公自动化软件的应用。

8、 其他要求:

(1) 人品端正,诚实可信;

(2) 身体与心理健康,热爱生活;

(3) 具有良好的企业形象意识。

审计职责 第7篇

协助经理拟定、转呈业务约定书、方案、作业计划、重大事项请示报告

负责编制工作底稿并详细审核项目助理人员的工作底稿及其证明文件。

按规范要求认真编制报告书。

负责撰拟管理建议书、致董事会函以及客户要求出具的各种证明文件。

带领项目小组的助理人员实施业务工作。在项目承办过程中充分调动小组成员的积极性,使整个小组协调一致。

代表项目小组与客户商谈、讨论有关事项,以及与政府有关部门联系咨询业务中的疑难问题,加强小组成员与客户的沟通,以提高工作的效率。

在业务实施工程中,领导项目小组进行预审工作。

及时协调客户下属各主体的工作进度,密切关注不同账项审计之间的配合与衔接。编制工作进度表,对业务质量与工时成本进行控制。

负责安排已委托审计客户的年终存货盘点,以及会计报表审计的具体日期,上报项目主管。

对审计项目中重大事项提出审计意见,报经理确认。

督导业务助理人员完成本职工作,负责业务助理人员的部分考核工作。

按审计业务委托书规定的时间要求出具审计报告。

按规定的时间、要求完成审计档案的归档。

审计职责 第8篇

集团审计岗位职责

岗位职责:

1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。

2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。

3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。

任职要求:

1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历

2、工作经验:

5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。

3、年龄:30岁左右。

4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。

5、沟通关系(内部/外部):

(1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。

(2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。

(3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。

集团审计岗位

审计职责 第9篇

负责根据公司经营情况进行公司融资需求分析并编制公司年度融资计划,拓展融资渠道,筹措公司经营所需资金;

复核各项目公司制定的融资方案。

根据公司的融资计划编制公司年度融资预算,筹划融资结构,制定融资方案,合理控制融资成本。

负责对接融资机构,负责编制并提供融资数据。

编制内部融资台账,保管贷款资料及合同。

组织筹措资金,并协调办理融资审批、担保、抵押等事项。

完成公司领导交办的其它工作。

审计职责 第10篇

1、建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的账务控制;

2、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

3、开展综合财务分析并提交财务报告,为战略决策提供方案依据;

4、制定和完善公司总会计类各项管理制度并监督实施,提升营运效益;

5、编制、执行和审核公司的各种财务管理工作;

6、负责公司重大信息披露,拟定和发布信息披露文件,确保成果符合相关法律;

7、负责税务筹划工作及公司其他财务相关工作;

8、完成领导安排的临时任务。

审计职责 第11篇

职责:

1、参与公司内控体系建设和财务体系规范,推动内控体系与财务体系完善,组织建立健全规范的财务核算体系、风险预警和规避机制;

2、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目;

3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,拟定审计通知书、审计工作方案;

4、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议;

5、负责独立审计过程中与相关部门的协调和沟通;

6、对被审单位整改情况,进行跟进审计;

7、完成上级领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科以上学历,会计、审计相关专业,具备初级及以上职称等;

2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策;

3、具备3-5年以上大型企业或上市公司审计工作经验;

4、良好的语言表达能力,熟练运用办公软件、ERP财务软件、较强的数据分析、文字整理能力。

5、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强,能短期出差,具备职业操守和对公司的忠诚度。

审计职责 第12篇

1、 严格执行集团财务管理制度和相关工作流程,开展子公司财务工作;

2、 负责子公司会计核算,编制会计报表;

3、 负责子公司财务预(决)算、资金计划、税务测算等工作;

4、负责子公司税务申报;

5、 负责编制子公司月度指标执行情况,及时进行财务预警,确保年度指标及整体预算顺利达成;

6、 审核子公司各类成本费用开支,确保各项报销及付款符合公司制度。

审计职责 第13篇

岗位职责:

1、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

2、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行内部审计,检查公司资金、财务状况;

3、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;

4、完成公司交办的其他工作。

二、任职要求

1、具备良好的分析及逻辑思维能力,优秀的职业判断能力,较强的组织沟通能力,具有很强的原则性,良好的.职业素养与品德操守,较好的团队合作精神;

2、熟悉会计准则,对内部控制、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻了解;

3、2年以上外审或内审工作经验,年龄28-45岁;

4、经济学、法务、审计相关专业,本科及以上学历,具有会计上岗证。

审计职责 第14篇

完善、执行财务相关制度。

编制会计总帐、分类帐及相关报表。

银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。

负责产品成本核算、纳税申报。

保障运作资金供应和现金流畅顺,有效进行结算管理和应收、应付账款管理。

协调税务、银行等相关机构的关系。

配合工商、税务等部门的年检及审计工作。

熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。

负责准备退税单据,进行退税业务。

审计职责 第15篇

职责:

1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;

2、客户资料的归档与整理;

3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;

4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;

5、积极参与部门的"培训与讨论,配合审计主管的工作;

6、完成上级交办的其他工作任务;

任职资格:

1、大专以上学历;

2、3年以上会计或审计工作经验,其中1年以上事务所经验;

3、英语听、说、读、写能力基本能达到沟通要求;

4、良好的沟通能力和表达能力;

5、性格稳重、谨慎,有很强责任心;

审计职责 第16篇

职责:

1、参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

2、根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

3、协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

4、对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

5、协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

6、协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;

任职资格:

1、28—35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;

3、较强的组织能力,协调沟通能力;
较强的.解决问题能力和责任心、事业心。

4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。

审计职责 第17篇

组织编制并实施公司年度审计工作计划;

制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;

能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;

能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;

能够独立完成正式审计报告的撰写工作;

监督审计发现的后续整改及落实情况;

拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;

拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。

完成上级主管交办的其他工作。

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